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飞南资源(301500)2025年中报深度解读:资源化产品销售业务收入的增长推动公司营收的增长,公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

广东飞南资源利用股份有限公司于2023年上市,实际控制人为“孙雁军”。公司主营业务是有色金属类危险废物处置业务及再生资源回收利用业务。主要产品和业务是危废处置业务、资源化产品业务、危废处置业务与资源化产品业务相辅相成。

2025年半年度,公司实现营收65.43亿元,同比增长18.14%。扣非净利润1.92亿元,同比基本持平。飞南资源2025年半年度净利润1.77亿元,业绩同比大幅增长94.82%。本期经营活动产生的现金流净额为2,333.78万元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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资源化产品销售业务收入的增长推动公司营收的增长

1、主营业务构成

主营产品为资源化产品销售业务。

分产品 营业收入 占比 毛利率
资源化产品销售业务 65.11亿元 99.51% 7.55%
危废处置业务 1,836.56万元 0.28% 8.82%
其他 1,362.92万元 0.21% 0.86%

2、资源化产品销售业务收入的增长推动公司营收的增长

2025年半年度公司营收65.43亿元,与去年同期的55.38亿元相比,增长了18.14%,主要是因为资源化产品销售业务本期营收65.11亿元,去年同期为55.11亿元,同比增长了18.15%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
资源化产品销售业务 65.11亿元 55.11亿元 18.15%
危废处置业务 1,836.56万元 2,407.39万元 -23.71%
其他 1,362.92万元 324.75万元 319.68%
合计 65.43亿元 55.38亿元 18.14%

3、资源化产品销售业务毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的8.59%,同比小幅下降到了今年的7.54%,主要是因为资源化产品销售业务本期毛利率7.55%,去年同期为8.67%,同比小幅下降12.92%。

PART 2
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公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比增加18.14%,净利润同比大幅增加94.82%

2025年半年度,飞南资源营业总收入为65.43亿元,去年同期为55.38亿元,同比增长18.14%,净利润为1.77亿元,去年同期为9,075.13万元,同比大幅增长94.82%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然主营业务利润本期为2.29亿元,去年同期为2.56亿元,同比小幅下降;

但是(1)公允价值变动收益本期为-1,675.05万元,去年同期为-1.17亿元,亏损有所减小;(2)投资收益本期为-2,206.62万元,去年同期为-6,403.11万元,亏损有所减小。

2、主营业务利润同比小幅下降10.41%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 65.43亿元 55.38亿元 18.14%
营业成本 60.49亿元 50.62亿元 19.50%
销售费用 79.99万元 70.91万元 12.80%
管理费用 1.54亿元 1.24亿元 23.57%
财务费用 7,432.24万元 6,067.66万元 22.49%
研发费用 1,358.35万元 1,408.01万元 -3.53%
所得税费用 345.28万元 -33.64万元 1126.26%

2025年半年度主营业务利润为2.29亿元,去年同期为2.56亿元,同比小幅下降10.41%。

虽然营业总收入本期为65.43亿元,同比增长18.14%,不过毛利率本期为7.54%,同比小幅下降了1.05%,导致主营业务利润同比小幅下降。

3、非主营业务利润亏损有所减小

飞南资源2025年半年度非主营业务利润为-4,892.30万元,去年同期为-1.65亿元,亏损有所减小。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2.29亿元 129.62% 2.56亿元 -10.41%
投资收益 -2,206.62万元 -12.48% -6,403.11万元 65.54%
其他 -414.97万元 -2.35% -9,842.94万元 95.78%
净利润 1.77亿元 100.00% 9,075.13万元 94.82%

PART 3
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存货周转率持续下降

2025年半年度,企业存货周转率为1.52,在2022年半年度到2025年半年度,存货周转率连续4年下降,平均回款时间从41天增加到了118天,企业存货周转能力下降,2025年半年度飞南资源存货余额合计45.04亿元,占总资产的35.49%,同比去年的37.51亿元增长20.08%。

(注:2024年中计提存货减值149.64万元,2025年中计提存货减值1485.67万元。)

PART 4
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第八大股东存在股权冻结情况

第八大股东王琼所持有公司股份冻结467.53万股,占其持股数量的100.0%。

PART 5
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广西飞南铜资源环保再生利用项等投产

2025半年度,飞南资源在建工程余额合计5.50亿元,相较期初的8.93亿元大幅下降了38.38%。主要在建的重要工程是江西巴顿多金属回收利用项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
江西巴顿多金属回收利用项目 1.89亿元 5,536.52万元 9,466.57万元 98%
广西飞南铜资源环保再生利用项 1,852.72万元 1,629.07万元 2.99亿元 99%

江西巴顿多金属回收利用项目(转入固定资产项目)

建设目标:江西巴顿多金属回收利用项目旨在通过先进的火法与湿法相结合的工艺,回收处理含铜、锌、锡、铅等有色冶炼行业烟尘、炉渣以及废杂有色金属等危险废物及一般工业固体废物,年处理能力达19.56万吨,实现对含金属废物的深度处理,提升多金属综合回收利用率,打通危固废处置领域资源综合利用的全产业链,提高公司资源综合回收利用能力和盈利水平,同时响应国家循环经济及可持续发展战略。

建设内容:项目建设地点位于江西弋阳工业园区,由江西巴顿环保科技有限公司负责实施。项目总投资273,495.00万元,拟使用募集资金120,000.00万元。主要建设内容涵盖铜冶炼、锡冶炼、锌冶炼、贵金属回收及烟气制酸5个生产系统,采用“火法+湿法”双法联合工艺,耦合浮选、焙烧、熔炼、吹炼、精炼、浸出、萃取、反萃、结晶、电解及配套“三废”处置技术,以处置多种含金属危险废物及大宗工业固体废物,产出锡锭、金锭、银锭、锌锭等大宗商品。

建设时间和周期:项目于2020年1月开始建设,建设期为53个月,期间需完成初步设计编制及审查、详勘、施工图设计、开工建设、安装调试及投料试车等阶段。2022年6月开始技改项目建设,预计2023年5月开始安装调试及投料试车,2023年实现投产,2025年及以后达到100%目标产能。

预期收益:项目投产后第1年至第5年的净利润分别为36,065.78万元、64,159.80万元、75,209.12万元、77,106.62万元、77,972.87万元,预计内含报酬率为14.95%,税后静态投资回收期为6.38年(含建设期)。项目投产后将显著提升公司的盈利能力。

PART 6
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行业分析

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