爱美客(300896)2024年三季报深度解读:净利润近6年整体呈现上升趋势
爱美客技术发展股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“简军”。公司的主营业务为医疗器械行业,主要产品包括溶液类射产品和凝胶类射产品两项,其中溶液类射产品占比58.22%,凝胶类射产品占比40.35%。
2024年三季度,公司实现营收23.76亿元,同比小幅增长9.46%。扣非净利润15.30亿元,同比小幅增长9.66%。爱美客2024年第三季度净利润15.85亿元,业绩同比小幅增长11.97%。
净利润近6年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长11.97%
本期净利润为15.85亿元,去年同期14.16亿元,同比小幅增长11.97%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出2.69亿元,去年同期支出2.33亿元,同比增长;
但是(1)主营业务利润本期为17.80亿元,去年同期为16.16亿元,同比小幅增长;(2)公允价值变动收益本期为1,106.61万元,去年同期为-1,788.76万元,扭亏为盈。
2、主营业务利润同比小幅增长10.13%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 23.76亿元 | 21.70亿元 | 9.46% |
| 营业成本 | 1.23亿元 | 1.02亿元 | 21.02% |
| 销售费用 | 2.06亿元 | 2.12亿元 | -3.00% |
| 管理费用 | 9,150.70万元 | 1.12亿元 | -18.25% |
| 财务费用 | -2,700.96万元 | -4,210.37万元 | 35.85% |
| 研发费用 | 1.87亿元 | 1.60亿元 | 17.54% |
| 所得税费用 | 2.69亿元 | 2.33亿元 | 15.53% |
2024年三季度主营业务利润为17.80亿元,去年同期为16.16亿元,同比小幅增长10.13%。
虽然研发费用本期为1.87亿元,同比增长17.54%,不过营业总收入本期为23.76亿元,同比小幅增长9.46%,推动主营业务利润同比小幅增长。
3、净现金流同比大幅下降4.59倍
2024年三季度,爱美客净现金流为-8.39亿元,去年同期为-1.50亿元,较去年同期大幅下降4.59倍。
净现金流同比大幅下降的原因是:
虽然收回投资收到的现金本期为76.79亿元,同比大幅增长141.91%;
但是投资支付的现金本期为94.26亿元,同比大幅增长136.40%。
行业分析
1、行业发展趋势
爱美客属于医疗美容注射类耗材行业,专注于生物医用材料的研发与产业化。 医疗美容行业近三年呈现高速增长,2023年市场规模超2000亿元,年复合增速约20%。2024年行业增速放缓至5%-10%,主因市场竞争加剧及消费复苏偏弱。未来趋势聚焦再生材料、胶原蛋白等技术创新,监管趋严推动行业整合,龙头企业凭借研发和合规优势进一步扩大市场份额,预计2025年后市场空间将突破3000亿元。
2、市场地位及占有率
爱美客在国内医美注射领域占据龙头地位,核心产品嗨体在溶液类注射市场处于绝对领先,2024年溶液类产品营收17.44亿元。其整体市占率居国产企业首位,但受竞品冲击,增速从双位数降至个位数。