苏文电能(300982)2024年一季报深度解读:净利润同比大幅下降但现金流净额同比大幅增长
苏文电能科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“施小波”。公司的主营业务为综合能源服务,主要产品包括电力工程建设及智能用电服务和电力设备供应两项,其中电力工程建设及智能用电服务占比55.81%,电力设备供应占比38.93%。
2024年一季度,公司实现营收4.97亿元,同比小幅下降14.42%。扣非净利润4,721.54万元,同比大幅下降48.83%。苏文电能2024年第一季度净利润5,114.35万元,业绩同比大幅下降46.89%。本期经营活动产生的现金流净额为-7,709.65万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
净利润同比大幅下降但现金流净额同比大幅增长
1、营业总收入同比小幅降低14.42%,净利润同比大幅降低46.89%
2024年一季度,苏文电能营业总收入为4.97亿元,去年同期为5.81亿元,同比小幅下降14.42%,净利润为5,114.35万元,去年同期为9,629.45万元,同比大幅下降46.89%。
净利润同比大幅下降的原因是:
虽然信用减值损失本期收益2,805.34万元,去年同期收益118.27万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为3,247.48万元,去年同期为1.10亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降70.42%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.97亿元 | 5.81亿元 | -14.42% |
| 营业成本 | 4.11亿元 | 4.13亿元 | -0.48% |
| 销售费用 | 1,790.28万元 | 1,177.56万元 | 52.03% |
| 管理费用 | 1,415.24万元 | 3,007.87万元 | -52.95% |
| 财务费用 | -103.21万元 | -121.49万元 | 15.05% |
| 研发费用 | 2,143.58万元 | 1,692.58万元 | 26.65% |
| 所得税费用 | 1,339.16万元 | 1,701.97万元 | -21.32% |
2024年一季度主营业务利润为3,247.48万元,去年同期为1.10亿元,同比大幅下降70.42%。
虽然管理费用本期为1,415.24万元,同比大幅下降52.95%,不过营业总收入本期为4.97亿元,同比小幅下降14.42%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
苏文电能2024年一季度非主营业务利润为3,206.02万元,去年同期为352.06万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 3,247.48万元 | 63.50% | 1.10亿元 | -70.42% |
| 信用减值损失 | 2,805.34万元 | 54.85% | 118.27万元 | 2272.04% |
| 其他 | 400.68万元 | 7.83% | 293.79万元 | 36.38% |
| 净利润 | 5,114.35万元 | 100.00% | 9,629.45万元 | -46.89% |
行业分析
1、行业发展趋势
苏文电能属于配电网及新能源电力综合服务行业,聚焦电力工程建设、智能用电服务及新能源(光伏/储能/充电桩)系统集成领域。 配电网及新能源电力服务行业近三年受能源结构转型驱动,2023年市场规模超2,800亿元,年复合增速约12%。随着“双碳”目标深化,分布式光伏、储能及充电桩需求激增,预计2025年行业规模将突破3,500亿元,智能化改造及工商业端新能源系统集成成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
苏文电能在国内配电网EPCO(设计-采购-施工-运营)领域位列区域龙头,工商业用户市占率约3%-5%,在江苏地区电力工程建设细分市场占有率超15%,新能源业务营收占比2024年提升至30%以上。